|
Faktúra |
200/2014
|
oprava umývačky na riad
|
220,30 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
|
|
Michal Jedinák |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
199/2014
|
predplatné za vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovenská pošta |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
198/2014
|
vložky a výroba kľúčov
|
138,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Ladislv Szabó |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
197/2014
|
telefón
|
61,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
|
|
Slovak Telecom |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
195/2014
|
za činnosť pož. technika
|
36,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Agentúra Betes |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
184/2014
|
rozšírenie elektrického sign. systému
|
572,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Fittisch |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
14.11.2014 |
|
Faktúra |
194/2014
|
za prenájom zbernej nádoby
|
19,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
|
|
Ekronn |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
193/2014
|
voda
|
166,81 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2014 |
|
Faktúra |
192/2014
|
za virt. knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Komensky |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2014 |
|
Faktúra |
191/2014
|
za monitorovanie objektu
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
Patrol Guard |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
05.12.2014 |
|
Faktúra |
190/2014
|
kanc. potreby
|
83,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
|
|
Farkas Viktor |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Faktúra |
189/2014
|
pracovné odevy a prac. obuv
|
739,73 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
KADO |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
188/2014
|
adapter
|
20,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
|
|
M.K. Trade - Štefan Majoroš |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
187/2014
|
riad pre ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
25.11.2014 |
|
Faktúra |
186/2014
|
oprava kanc. stroja
|
28,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
|
|
Vojtech Bódi |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
24.11.2014 |
|
Faktúra |
185/2014
|
Leg. kovo
|
224,83 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Leg kovo |
ZŠ P. J. Šafárika Tornaľa |
|
|
|
20.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Faktúra č.2
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
17.10.2012 |